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        best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心政协办公室 2016年部门预算编制说明

        来源:作者:2016-02-16

        best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心政协办公室

        2016年部门预算编制说明

         

        一、单位机构、人员情况

        政协best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委员会中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委领导下的爱国统一战线组织,多党合作和政治协商机构,为正厅级协商机关。现有正处级组织办事机构8个,具体是:办公室、提案委、经济科技委、人资环委、文教卫体委、社会法制民宗委、港澳台侨外事文史学习委、研究室。在职人员50,提前退休4人离休人员1人,退休人41人,纳入预算共计96。我单位属市一级全额预算拨款单位。现有市政协委员341人

         

        二、2016年主要工作任务

        (一)专题调研:推进清水塘工业区绿色搬迁改;

        (二)专题协商:电梯使用安全及维护管理、积极推行best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心民“一卡通”、加快我市服饰产业发展、文明出行 礼让斑马线。多方位推进参政议政,为发展升级献良策,为民生改善建诤言,为成果转化出实招;

        (三)集中委派民主监督员、民主评议工作,健全机制,多形式实施民主监督,集中委派民主监督小组,深入开展专项视察评议,努力搭建社情民意通道;

        (四)市政协换届工作

        (五)市政协委员学习培训工作等。

         

        三、2016年部门预算(草案)编制说明

        根据该部门主要工作任务,2016年预算作如下安排:

        (一)收入预算2452.02,全部为财政拨款;比上年增加334.74万元;

        (二)支出预算2452.02万元;

        1.工资福利支出436万元,为在职人员基本工资和津补贴。比上年增加135.78万元原因是①工资正常晋级和调标;②预留一个月基本工资9万③年终生活补贴纳入预算;

        2.一般商品和服务支出157.07办公经费。比上年增加1.5万元,为增加工作人员5名相应调增经费;

        3.对个人和家庭补助支出601.95增加197.46万元。原因主要是①退休人员增加4人增加相应退休费;②医疗费增加一个月铺底工资46万;③住房公积金基数调增增加预算8.42万;④退休生活补贴全额纳入预算;⑷绩效考核奖6000元纳入预算;

        4.业务性商品和服务支出1054万元,用于机关的正常运转及开展单位各项业务工作的经费。与上年相同。                                   

        5.项目支出203万元,即政协全会经费和政协委员视察工作经费。与上年相同。

         

         

        “三公”经费预算编制情况

          增减变化说明:2016年本单位“三公”经费预算数为229.96万元2015年决算数减少9.56万元。其中:公务接待费85.16万元,比2015年减少0.02万元,因公出国费25万元2015年增加5万元,公务用车购置及运行维护费119.80万元2015年减少5.6万元。三公经费减少的原因是,今年我单位严格按照中央八项规定,控制一般性支出,压缩不必要开支。

         

        列表说明:                        单位:万元。

        年份

        合计

        公务接待费

        出国经费

        公车运行维护费

        2015年预算

        230.58

        85.18

        20

        125.40

        2016年预算

        229.96

        85.16

        25

        119.8

        与上年比较增减

        -0.62

        -0.02

        +5

        -5.6

        原  因


        厉行节约

        公务需要

        厉行节约

         

        五:机关运行经费

        2016年机关运转经费为1211.07 万元,2015年预算运转经费为 1209.57万元,比上年增加1.5万元。费由一般商品和服务支出以及业务性商品和服务支出两个项目组成,主要用于日常运转经费和开展业务支出所需经费,其中一般商品和服务支出与当年的预算人数同比例增减,比上年增加1.5万元,业务性商品和服务支出余上年相同。

         

         

         

         

        列表说明:                           单位:万元

        年份

        合计

        一般商品和服务支出

        业务性商品和服务支出

        2015

        1209.57

        155.57

        1054

        2016

        1211.07

        157.07

        1054

        增减数

        1.5

        1.5

            0

        原   因


        人员增加,相应自动增加办公经费

        于上年持平

         附件:1.市政协部门预算及三公经费预算表

                              2.部门预算批复表(市政协办)