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best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办2017年部门预算和“三公”经费公开
来源:作者:2017-02-15
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室
2017年部门预算公开
一、部门职能职责
根据《中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府关于印发<best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(株发〔2015〕8号)和《中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府机构改革设置的通知》(株发〔2015〕9号)文件规定,本部门主要职责是:(一)统筹规划全市推进依法行政工作,拟订市人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案,报市政府批准后组织实施;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。(二)组织指导《湖南省行政程序规定》的贯彻实施。(三)指导全市规范性文件管理有关工作,负责市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作,负责市政府对市政府各部门和县市区规范性文件的备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请;组织推动和指导县市区政府开展规范性文件备案审查工作。(四)负责统筹考虑和组织安排市政府立法工作,拟订市政府年度立法计划,经市政府批准后督促、指导、组织有关部门实施。审查修改各部门报送市政府审批的政府规章草案或提交市人大常委会审议的地方性法规草案。负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案和规章草案。负责法律、法规、规章草案的征求意见。负责市政府规章的立法解释工作,协调处理规章应用解释中的分歧矛盾。(五)研究行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行、行政复议、政府信息公开等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议。(六)会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。负责协调市政府各部门之间和县市区政府之间在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作。(七)承办市政府行政复议案件的审理工作,代理市政府参加行政诉讼应诉,承办市政府行政赔偿案件;指导、监督市政府各部门和县市区政府的行政复议、应诉和国家赔偿工作;协调解决行政复议管辖争议事项。(八)负责市政府法律顾问工作;负责为市政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证、提出法律建议;指导、监督市政府各部门和市县区政府的法律顾问工作。(九)负责政府合同的审查管理工作;参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作;负责政府合同文本的建档备存工作;指导市直有关单位正当行使权利,诚实履行义务;参与监督政府重大合同纠纷的调解、和解或者协调处理工作;负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作;负责市政府交办的有关民事法律事务处理。(十)负责行政执法主体资格的审核、公告等有关工作,会同有关部门指导全市行政执法证件管理和全市行政执法队伍建设有关工作。(十一)负责推进相对集中行政处罚权有关牵头工作,协同有关部门开展综合执法试点、行政执法体制改革等工作。(十二)负责对市政府各部门和县市区政府的法制工作进行业务指导。开展政府法制宣传工作。负责指导全市行政机关依法行政业务知识培训。负责政府法制信息工作。(十三)承办市人民政府交办的其他事项。best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>
二、部门收支概况
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室预算收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括经营服务等收入,支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括归口管理等专项经费。
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室无下属预算单位。
根据单位主要工作任务,2017年预算作如下安排:
(一)收入预算:2017年年初预算数505.18万元,比上年增加增加29.9万元,增加6.2%,(增加的主要原因是2016年新进3名在编干部),其中:一般公共预算拨款505.18 万元;政府性基金拨款0万元;财政管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2017年年初预算数为505.18万元,其中一般公共服务支出439.59万元;社会保障和就业支出28.85万元;医疗卫生与计划生育支出36.74万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2017年年初预算数为505.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2017年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2017年年初预算机关运行经费共安排197.83万元,比上年度预算增加5.11万元,增加的主要原因原因是:2016年新增3名干部。
(四)政府采购预算:2017年年初预算为185.1万元。
(五)“三公”等经费预算:
2017年“三公”经费预算数25万元,其中:公务接待费17万元、公务用车购置及运行费8万元、因公出国(境)费0万元。会议费8万元;培训费15.5万元。
“三公”经费预算数增减变动说明:因单位进一步控制接待范围,降低接待标准,2017年公务接待费预算比上年度减少0.7万元,下降4%;因公车改革,减少2辆公务用车,2017年公务用车购置及运行费比上年度减少14.6万元,下降64.6%;因单位无人公务出国(境),2017年因公出国(境)预算为0万元,与去年同期相比无变化。因单位厉行勤俭节约原则,严格控制会议标准,2017年会议费减少6.34万元,下降44.2%;因全市行政执法人员增加,立法任务加重等原因需要通过培训进一步提高干部业务素质,2017年培训费预算比上年度增加1.36万元,增加9.6%。
三、专有名词解释:
一、财政拨款收入:市财政当年拨付的资金。
二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各类资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

