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best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室2018年预算公开和“三公经费”公开
来源:作者:2018-02-12
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室2018年部门预算和“三公”经费预算公开
一、 部门职能职责
根据《中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府关于印发<best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(株发〔2015〕8号)和《中共best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心委best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府关于best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府机构改革设置的通知》(株发〔2015〕9号)文件规定,本部门主要职责是:best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>
(一)统筹规划全市推进依法行政工作,拟订市人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案,报市政府批准后组织实施;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。
(二)组织指导《湖南省行政程序规定》的贯彻实施。
(三)指导全市规范性文件管理有关工作,负责市政府和市政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作,负责市政府对市政府各部门和县市区规范性文件的备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请;组织推动和指导县市区政府开展规范性文件备案审查工作。
(四)负责统筹考虑和组织安排市政府立法工作,拟订市政府年度立法计划,经市政府批准后督促、指导、组织有关部门实施。审查修改各部门报送市政府审批的政府规章草案或提交市人大常委会审议的地方性法规草案。负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案和规章草案。负责法律、法规、规章草案的征求意见。负责市政府规章的立法解释工作,协调处理规章应用解释中的分歧矛盾。
(五)研究法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议。
(六)会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。负责协调市政府各部门之间和县市区政府之间在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作。
(七)承办市政府行政复议案件的审理工作,代理市政府参加行政诉讼应诉,承办市政府行政赔偿案件;指导、监督市政府各部门和县市区政府的行政复议、应诉和国家赔偿工作;协调解决行政复议管辖争议事项。
(八)负责市政府法律顾问工作;负责为市政府重要决策、重大行政行为进行合法性论证、提出法律建议;指导、监督市政府各部门和市县区政府的法律顾问工作。
(九)负责政府合同的审查管理工作;参与、指导、监督政府合同的谈判、起草、签订、备案、履行的有关工作;负责政府合同文本的建档备存工作;指导市直有关单位正当行使权利,诚实履行义务;参与监督政府重大合同纠纷的调解、和解或者协调处理工作;负责指导政府重大合同纠纷的仲裁、诉讼及执行工作;负责市政府交办的有关民事法律事务处理。
(十)负责行政执法主体资格的审核、公告等有关工作,会同有关部门指导全市行政执法证件管理和全市行政执法队伍建设有关工作。
(十一)负责推进相对集中行政处罚权有关牵头工作,协同有关部门开展综合执法试点、行政执法体制改革等工作。
(十二)负责对市政府各部门和县市区政府的法制工作进行业务指导。开展政府法制宣传工作。负责指导全市行政机关依法行政业务知识培训。负责政府法制信息工作。
(十三)承办市人民政府交办的其他事项。
二、 部门收支概况
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室预算收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括经营服务等收入,支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括归口管理等专项经费。
best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府法制办公室无下属预算单位。
根据单位主要工作任务,2018年预算作如下安排:
(一)收入预算:2018年年初预算数673.1万元,其中,一般公共预算拨款673.1万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。
(二)支出预算:2018年年初预算数673.1万元,其中,一般公共服务支出 579.96 万元;社会保障和就业支出50.78 万元;医疗卫生与计划生育支出42.36万元。
具体安排如下:
1.基本支出:2018年年初预算数为603.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出:2018年年初预算数为:70万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为673.10万元,比上年增加 167.92万元,主要是因为绩效考核奖金提标、综治奖金列入预算等导致人员经费上涨,单位业务工作量剧增造成运转经费上涨等。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排209.44万元,比上年度预算增加11.61万元,增加(减少)的主要原因是:单位办理的行政复议案件和应诉案件、审查的规范性文件和法律事务性文本等业务工作量每年都在急剧增加,造成单位运转经费上涨。
(四)政府采购预算:2018年年初预算数为168.08万元。包含:办公设备与办公用品56.08万元、会议20万元、法律咨询服务10万元、专业技能培训服务34万元、其他法律服务40万元、车辆维修加油保险8万元等。
(五)国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本部门共有办公及业务用房252.5平方米;车辆 2 辆,其中一般公务用车 2辆;单位价值200万以上大型设备0 套。2018年部门预算安排购置车辆 0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:本单位无重点项目。
(七)“三公”等经费预算:
2018年“三公”经费预算数22万元,其中:公务接待费14万元、公务用车购置及运行费8万元、因公出国(境)费0万元。会议费5万元;培训费14万元。
“三公”经费预算数增减变动说明:因单位进一步控制接待范围,降低接待标准,2018年公务接待费预算比上年度减少3万元,下降17.65%;2018年公务用车购置及运行费与上年相比无变化;因单位无人公务出国(境),2018年因公出国(境)预算为0万元,与去年同期相比无变化。因单位厉行勤俭节约则,严格控制会议标准,2018年会议费比上年减少3万元,下降37.5%;因进一步严格控制培训成本,2018年培训费预算比2017年下降1.5万元,下降9.67%。
三、专有名词解释:
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门收入总表
表四:部门支出总表(分类)
表五:基本-工资福利
表六:基本-一般商品服务
表七:基本-个人和家庭
表八:财政拨款收支总表
表九:一般预算支出表
表十:一般-工资福利
表十一:一般-一般商品服务
表十二:一般-个人和家庭
表十三:政府性基金
表十四:专户
表十五:项目支出
表十六:三公经费
表十七:绩效目标申报表
表十八:专项绩效目标表

