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        best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心行业办公室 2018年部门预算和“三公”经费预算说明

        来源:作者:2018-02-12

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        2018年部门预算和“三公”经费预算说明

         

        一、 部门职能职责

        根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定,best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心行业办主要职责是:为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务,是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多,参照公务员法管理的正处级单位。

        目前,市行办下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室,现有编制人数64人,实有在职人员28人,离休人员26人,退休人员273人。

        其主要职能:

        一、贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策;制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

        二、负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实;负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

        三、负责管理范围内离退休老干部思想政治工作;负责老干部党支部的日常管理工作。

        四、组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动,发挥老干部作用。

        五、负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作,维护老干部的合法权益。

        六、承办市人民政府交办的其它事项。

        二、 部门收支概况

        我办属于市财政一级预算单位,无下属二级机构。2018年部门预算编报范围为单位本级预算。收入全部为公共预算;支出为保障单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

        (一)收入预算:2018年年初预算数2215.13万元,其中,一般公共预算拨款2203.56万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11.57万元,无上年结转资金。

        (二)支出预算:2018年年初预算数2215.13万元,其中,一般公共服务支出818.5万元;社会保障和就业支出1161.15万元;医疗卫生与计划生育支出235.48万元。

        具体安排如下:

        1.基本支出:2018年年初预算数为2215.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

        2.项目支出:2018年年初预算数为0万元。

        预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为2215.13万元,比上年减少1412.07万元,主要原因是2018年退休人员的退休工资由市社保局统发,不再由本单位发放,因此不纳入本单位预算。

        (三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性商品和服务支出)共安排403.99万元,比上年度预算增加6.87万元,增加的主要原因是:自2017年开始,我办老干专项工作经费与行政运行经费捆绑计算,本单位离退休老干较多,需支出的老干工作经费有增无减(如退休干部独生子女费、死亡人员丧葬费、增缴醴陵退休人员医保费等),因此我办基本行政运行经费按上级要求较上年缩减5%为152.75万元,但是老干专项工作经费有所增加。

        (四)政府采购预算:2018年年初预算数为163.4万元。包含:一般会议服务10万元、航空旅客运输服务(外请专家及教员外出学习)4万元、其他办公用品(包括电脑耗材、办公家具等)20.9万元、车辆运行及维护费17.6万元等。

        (五)国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本部门共有办公及会议等用房349平方米,老干部学习活动用房425.75平方米;车辆6辆,其中机要通信和应急用车2辆、离退休干部服务用车4辆。

         

        (六)“三公”等经费预算:

        2018年“三公”经费预算数16.0万元,其中:公务接待费1.0万元、公务用车购置及运行费15万元、因公出国(境)费0万元。会议费2万元;培训费10万元。

        “三公”经费预算数增减变动说明:2018年“三公”经费预算数比上年减少0.5万元。主要原因是公务接待费用进一步减少。

        名词解释:

        1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

        2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        3. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
             4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

        表格目录

        表一:部门收支总表

        表二:部门收入总表

        表三:部门支出总表

        表四:部门支出总表(分类)

        表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

        表六:单位运转经费支出预算表

        表七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

        表八:财政拨款收支总表

        表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

        表十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

        表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

        表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

        表十三:政府性基金拨款部门支出总表(分类)

        表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

        表十五:项目支出预算明细表

        表十六:“三公”经费预算表

        表十七:部门整体支出绩效申报表

        表十八:2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

         


         

        市行业办2018年部门预算公开表.XLS